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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2355
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 135 | 405.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 135 | 405.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 海绵擦 | 40 | 240.0 | 得力/deli\7810 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 40 | 80.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92896 订书机 | 40 | 800.0 | 晨光/M G\ABS92896 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASG971L9 胶棒 | 40 | 220.0 | 晨光/M G\ASG971L9 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 135 | 2025.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 | 45 | 675.0 | 晨光/M G\MG-6128 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |