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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0809
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9188 金属网状废纸篓垃圾桶 1个 | 1 | 16.0 | 得力/deli\9188 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 v2219 抽纸整箱装 | 2 | 240.0 | 维达/Vinda\v2219 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 600.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 T505 录音笔 | 2 | 400.0 | 联想/lenovo\T505 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 PCB插座 6位GN-603 | 4 | 210.0 | 公牛/BULL\3米6位GN-603 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 270.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 7 | 超威 粘鼠板老鼠贴捕鼠器灭鼠器超强力粘板 | 1 | 40.0 | 超威\100****05042 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2808PL 翻页激光笔 | 1 | 55.0 | 得力/deli\2808PL | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33311 铅笔 | 1 | 8.0 | 得力/deli\33311 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |