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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********020********2025001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-03 优事贴100页便签本 | 晨光/M GYS-03, | 盒 | 4.00 | 42 | 168 |
| 2 | 晨光 APMV0902 36色双头马克笔 | 晨光/M GAPMV0902, | 盒 | 10.00 | 67 | 670 |
| 3 | 晨光(M G)ASS91467 180mm剪刀 OPP袋装笔式剪刀 | 晨光/M GASS91467, | 把 | 60.00 | 6 | 360 |
| 4 | 晨光 晨光 ASS91320 18mm美工刀自动锁 颜色随机 单位:把 | 晨光/M GASS91320, | 把 | 30.00 | 8 | 240 |
| 5 | 晨光M GK35(0.5mm)按动中性笔12支装中性笔 签字笔 黑笔 水笔 墨蓝色 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 30.00 | 24 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周美
联系电话: 155****1636
传真:
地址: **区德坞**路15
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: