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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4761
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 折纸/手工纸 | 40 | 420.0 | 晨光/M G\24120 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 24822 奖状/证书 | 100 | 900.0 | 得力/deli\24822 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 21302 勾线笔 | 24 | 235.2 | 晨光/M G\21302 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 素描/素写本 | 36 | 252.0 | 得力/deli\73613 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 毛边纸 | 80 | 304.0 | 得力/deli\75301 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 文房墨汁 | 10 | 120.0 | 得力/deli\500ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30405 胶带/胶纸/胶条 | 23 | 36.8 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 48 | 168.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0392 订书机 | 1 | 55.0 | 得力/deli\0392 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33375 文件夹 | 80 | 680.0 | 得力/deli\33375 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8308 文件袋 | 30 | 285.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9874 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 83637 卡纸彩色 卡纸 | 40 | 720.0 | 得力/deli\83637 | 验收通过 | |
| 15 | 绿文 8k 230克 (50张/包)封面纸 牛皮纸 | 5 | 150.0 | 绿文\8k | 验收通过 | |
| 16 | 公牛 GN-B3440 8位总控开关全长1.8米插板 接线板 | 3 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-B3440 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S936 铅笔 | 24 | 192.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 Q7 水笔碳素签字笔 中性笔 | 60 | 600.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |