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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1905
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 隆力奇 香皂 | 8 | 40.0 | 隆力奇/Longrich\香皂 | 验收通过 | |
| 2 | 三笑 牙刷 | 45 | 45.0 | 三笑\牙刷 | 验收通过 | |
| 3 | 金号毛巾 GA1074WH 毛巾/面巾/方巾 | 44 | 198.0 | 金号毛巾\GA1074WH | 验收通过 | |
| 4 | 回力 布鞋 | 44 | 660.0 | 回力/Warrior\保暖鞋 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |