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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0917
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年9月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超能 西柚去腥 1kg 洗洁精 | 40 | 460.0 | 超能\西柚去腥 1kg | 验收通过 | |
| 2 | 雕牌 232*2块 洗衣液/洗衣粉 | 40 | 396.0 | 雕牌\232*2块 | 验收通过 | |
| 3 | 雕牌 950g 阳光馨香洗衣液/洗衣粉 | 40 | 480.0 | 雕牌\950g | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |