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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0460
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 易利丰 A4装订胶片 装订耗材 | 20 | 760.0 | 易利丰/elifo\A4装订胶片 | 验收通过 | |
| 2 | 大卫 吸水拖把免手洗滚轮 胶棉拖把 | 15 | 780.0 | 大卫\吸水拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 访客 收纳箱 北欧绿 衣箱 | 11 | 715.0 | 访客/FK\收纳箱装衣服家用超大整理箱玩具储物箱子加厚收纳盒 | 验收通过 | |
| 4 | 图形品牌 木 扫 把 扫把头 | 15 | 270.0 | 图形品牌\木扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 梵兴 会议记录表 日记本 | 32 | 1120.0 | 梵兴\会议记录表 | 验收通过 | |
| 6 | 白猫 84消毒液 家居消毒液 | 500 | 5000.0 | 白猫/WhiteCat\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 劲时 A4 70g 10包/箱 打印/复印纸 | 20 | 4400.0 | 劲时\A4 70g 10包/箱 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-403 十米排插 电源插座 | 10 | 1155.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |