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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3696
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 32 | 160.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BT131 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 240.0 | 得力/deli\BT131 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5617 档案盒 | 50 | 900.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
| 4 | 创易 CY3392 票夹/长尾夹 | 20 | 400.0 | 创易\CY3392 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7307 胶水 | 200 | 400.0 | 得力/deli\7307 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYVJG 34 打印/复印纸 | 20 | 3900.0 | 晨光/M G\APYVJG 34 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |