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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0824
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 饮用纯净水 5.5L 矿泉水/纯净水 | 24 | 235.2 | 娃哈哈\饮用纯净水 5.5L | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 596mL*24 饮用矿泉水/纯净水 | 37 | 1406.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9574 垃圾袋(黑)50*60cm(30个/卷)八角底 | 100 | 560.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7083 HB铅笔 | 3 | 23.4 | 得力/deli\7083 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7552 橡皮擦 白橡皮 | 10 | 9.6 | 得力/deli\7552 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0610B 学生铅笔卷笔刀/削笔器 | 1 | 18.0 | 得力/deli\0610B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 财务专用快干秒干印油/印泥/** | 4 | 38.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 防尘网绿色盖土网4针加密 其它防护用品 | 50 | 925.0 | 无品牌\防尘网 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9874 财会办公用品快干印油/印泥/** | 5 | 33.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |