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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****724X****8401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科思特 K TN1035/LT201(匠心版) 粉盒 | 科思特/KSTK TN1035/LT201(匠心版) | 盒 | 2.00 | 180 | 360 |
| 2 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 80.00 | 9 | 720 |
| 3 | 惠普 DVD+R /啄木鸟光盘 | 惠普/HPDVD+R | 张 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 4 | 彩格 M7400 联想/兄弟/HP/三星/奔图通用墨粉/碳粉 | 彩格M7400 | 支 | 3.00 | 70 | 210 |
| 5 | 格之格 LD1035 硒鼓 | 格之格LD1035 | 套 | 1.00 | 190 | 190 |
| 6 | 得力 33003 S95中性笔宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli33003 | 盒 | 5.00 | 42 | 210 |
| 7 | 得力 5530抽杆夹名片盒/本/夹/册 | 得力/deli8830 | 个 | 40.00 | 2.5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 152****4947
传真:
地址: **伊犁就**县七十四团一连
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: