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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N748********251001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli 3479凭证封面(大)(棕黄)(25份/包) | 得力/deli3479 | 包 | 180.00 | 10.67 | 1920.6 |
| 2 | 得力 5620 档案盒 10只60mm混浆250g牛皮纸文件盒 | 得力/deli5620 | 包 | 271.00 | 25.5 | 6910.5 |
| 3 | 晨光三联单栏收据54K APYXLK71【10本装】 | 晨光/M GAPYXLK71 | 包 | 5.00 | 1.99 | 9.95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王翠萍
联系电话: 156****2681
传真:
地址: **市**区河滩北路1067号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: