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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4210
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 5 | 925.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 家优梦 30*30 抹布 | 100 | 380.0 | 家优梦\30*30 | 验收通过 | |
| 3 | 施美乐 保温壶 热水瓶 | 10 | 230.0 | 施美乐/SIMELO\保温壶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 LT901 扩音器 | 10 | 1000.0 | 得力/deli\LT901 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 洒水壶 冷水壶 | 20 | 260.0 | 茶花\洒水壶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9553 垃圾桶 | 25 | 195.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 7 | 舒蔻 240L 垃圾桶 | 5 | 840.0 | 舒蔻/Supercloud\240L | 验收通过 | |
| 8 | 宜之选 70*90 垃圾袋 | 30 | 840.0 | 宜之选\70*90 | 验收通过 | |
| 9 | 庄太太 旋转拖把 | 20 | 260.0 | 庄太太\棉线木杆拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 簸箕 | 20 | 300.0 | 得力/deli\铁簸箕 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 海绵擦 | 30 | 135.0 | 晨光/M G\黑板擦 | 验收通过 | |
| 12 | 华辰 粉笔 粉笔 | 100 | 200.0 | 华辰\粉笔 | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 GN-604 电源插座 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6600ES 红 中性笔 | 80 | 960.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 80 | 960.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |