2024年度四川省中国共产党荥经县委员会宣传部部门决算公开

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四川-雅安-荥经县
发布时间: 2025年09月19日
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2024年度****部门决算公开
发布时间: 2025-09-19 10:51


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公开时间:2025年 9 月 10 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况
一、部门职责

(一)拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。
(二)统筹协调全县党的意识形态工作,****省委、市委关于意识形态工****县委工作安排,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,****组织部做好党员教育工作,**有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

(五)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
(六)统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
(七)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重**闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
(八)统筹协调对外宣传工作,组织推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作,**有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(九)负责人权宣传工作的组织协调,**有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
(十)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体的建设与管理。
(十一 )统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,****政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门(单位)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
(十三)对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,**有关单位负责相关工作开展。
(十四)负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的相关工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责县外新闻媒体驻荥机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
(十五)负责管理电影行政事务和所涉及的相关工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,组织协调农村公益电影发行和放映管理工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外**交流等。
****县委委托,****组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对各乡(镇)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

(十七)归口****旅游局****电视局、****发展局)等宣传思想文化和旅游单位。受县委委托,****社科联、县文联、****电视台等宣传思想文化和旅游单位。

(十八)****办公室****宣传部。

(十九)承****委员会、****领导小组、县“扫黄打非”****小组、县文化体制改革和****领导小组等的日常工作。
****县委交办的其他任务。

二、机构设置

****委员会宣传部下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个,其他事业单位2个。

纳****县委员会宣传部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. ****委员会宣传部

2. ****中心

3. ****联合会

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为939.6万元。与2023年度906.24万元相比,收入、支出总计各增加33.36万元,增长3.55%。主****县委、****中心工作宣传力度增加。

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二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计939.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入939.6万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计939.6万元,其中:基本支出400.88万元,占42.66%;项目支出538.72万元,占57.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为939.6万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加33.36万元,增长3.55%。主****县委、****中心工作宣传力度增加。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出939.6万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.36万元,增长3.55%。主****县委、****中心工作宣传力度增加。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出939.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出780.02万元,占83%;农林水20.00万元,占2%;文化旅游体育与传媒支出39.53万元,占4%;社会保障和就业支出56.49万元,占6%;卫生健康支出15.07万元,占2%;住房保障支出28.49万元,占3%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为939.6万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为144.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算为156.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 支出决算为180.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为37.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)新闻出版电影(项): 支出决算为2.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为35.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为21.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.****行政事业单位****事业单位医疗(项):支出决算为6.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村**(款)其他巩固脱贫衔接乡村**支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为28.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为298.25万元,完成预算100%,决算数等于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出400.88万元,其中:

人员经费358.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元,完成预算44%,较上年度增加0.07万元,增长3.6%。决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元,占77%;公务接待费支出决算0.46万元,占23%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.5万元,增长100%。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元,完成预算1.5%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.43万元,下降76%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.46万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,66人次(不包括陪同人员),共计支出0.46万元,具体内容包括:接待中心组学习宣讲团等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况

2024年度,****委员会****机关运行经费支出42万元,比2023年度减少10.51万元,下降21%。主要原因是厉行节约。

****政府采购支出情况

2024年度,****委员会****政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,****宣传部共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常公务活动。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,****宣传部在2024年度预算编制阶段,组织对播放公益电影、乡村**宣传经费、外宣媒体**等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):****机关正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

12.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):****宣传部下属事业单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的基本支出。

13.社会保障****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):****机关开支的退休经费。

14.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):****机关基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):****事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于公务员医疗补助经费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入宣传部预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及一般设备购置费等费用开支。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

****委员会宣传部部门为一级预算单位,下属事业单位两个****中心、****联合会)。

(二)机构职能。

(一)拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。
(二)统筹协调全县党的意识形态工作,****省委、市委关于意识形态工****县委工作安排,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,****组织部做好党员教育工作,**有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

(五)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
(六)统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
(七)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重**闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
(八)统筹协调对外宣传工作,组织推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作,**有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(九)负责人权宣传工作的组织协调,**有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
(十)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理。统筹协调新媒体的建设与管理。
(十一 )统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,****政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门(单位)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
(十三)对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,**有关单位负责相关工作开展。
(十四)负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的相关工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责县外新闻媒体驻荥机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
(十五)负责管理电影行政事务和所涉及的相关工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,组织协调农村公益电影发行和放映管理工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外**交流等。
****县委委托,****组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对各乡(镇)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

(十七)归口****旅游局****电视局、****发展局)等宣传思想文化和旅游单位。受县委委托,****社科联、县文联、****电视台等宣传思想文化和旅游单位。

(十八)****办公室****宣传部。

(十九)承****委员会、****领导小组、县“扫黄打非”****小组、县文化体制改革和****领导小组等的日常工作。

(三)人员概况。截至2024年末,****宣传部及下属单位在编人员23人、遗属1人,退休人员6人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。****委员会宣传部2024年年初预算收入939.6万元、决算报表收入939.6万元。

(二)支出情况。****委员会宣传部2024年年初预算支出939.6万元、决算报表支出939.6万元。

(三)结余分配和结转结余情况。****委员会宣传部2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。建立严格责任制,明确责任者,定期考核各部门履职状况,并加强监督。

2.预算管理。据职能职责及工作安排,按照预算归口部门同步的预算编制要求,科学、合理地编制,及时、准确地向预算归口部门、提供有关信息,并对信息真实性、完整性负责。在项目实施过程中,及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控,及时反馈给领导。

3.财务管理。规范财务管理,为了加强货币管理,维护结算纪律,保障资**全,严格按照会计法律法规和单位内部规章制度贯彻执行。

4.资产管理。加强和规范固定资产管理,确保固定资产的安全和完整,防止固定资产的闲置和流失,有效的利用固定资产,提高固定资产使用的经济效益和社会效益。

5.采购管理。按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则,以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线,通过建立健全制度机制、规范流程、完善措施,做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,****政府采购活动内部权力运行的有效制约,****政府采购提质增效。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数41个,涉及预算总金额939.6万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。项目执行的全过程管理,含预算项目绩效目标编报、执行情况分析、项目实施工作总结、预算执行结果绩效分析、绩效分析结果运用等工作。贯彻“先有预算后有支出”的原则,严格执行经批复的预算,强化预算的严肃性,依据内部正式发布的预算分解方案,进一步细化预算项目执行计划,开展项目实施。

3.目标实现。预算管理实行“集体决策、分级执行;标准统一、归口统筹”的层级管理形式。

(三)绩效结果应用情况。各部门分工明确,密切配合,协调共进,确保单位的有效运行。预决算的编制确保真实、完整、及时,进行有效的评价,反馈,促进发展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。****中心整体支出绩效评价工作,效果良好,得分92分。

(二)存在问题。评价结果与预算安排还未完全有机结合,优化、促进预算管理的作用尚未充分体现,需要在今后的工作中着力予以解决。

(三)改进建议。可以在原有部门预算绩效体系的基础上针对性的完善评价指标体系。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件(9)
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