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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1772
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 得力/deli 40张镭射闪光纸 加厚儿童手工DIY彩纸剪纸 ****小学生千纸鹤折纸 美术课折纸 83606 | 100 | 3200.0 | 得力/deli\83606 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 手工黏土 | 182 | 3003.0 | 得力/deli\14911 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 74847 卡纸 | 171 | 1197.0 | 得力/deli\74847 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |