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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M091********00011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 PW003 卷筒纸 | 洁柔/C SPW003 | 提 | 5.00 | 18 | 90 |
| 2 | 得力 烟灰缸 | 得力/deli9579 | 个 | 6.00 | 9 | 54 |
| 3 | 得力 TE36 电子计算器 | 得力/deliTE36 | 台 | 2.00 | 32 | 64 |
| 4 | 妙洁 平口垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic平口垃圾袋 | 包 | 10.00 | 10.5 | 105 |
| 5 | 妙洁 6076 平板拖把 | 妙洁/magic6076 | 把 | 2.00 | 25.5 | 51 |
| 6 | 心相印 XCA001 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon MindXCA001 | 包 | 10.00 | 3.8 | 38 |
| 7 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/VindaV2239 | 提 | 5.00 | 33 | 165 |
| 8 | 得力 9879 印油 | 得力/deli9879 | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
| 9 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli3426 | 包 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 10 | 得力 7302S-6 胶水 | 得力/deli7302S-6 | 瓶 | 5.00 | 3 | 15 |
| 11 | 得力 9874 ** | 得力/deli9874 | 件 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| 12 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 得力/deli8566 | 盒 | 30.00 | 8.5 | 255 |
| 13 | 得力 0425 订书机 | 得力/deli0425 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 14 | 得力 TJ109 剪刀 | 得力/deliTJ109 | 把 | 5.00 | 12.36 | 61.8 |
| 15 | 得力 7901 记事本 | 得力/deli7901 | 本 | 50.00 | 6 | 300 |
| 16 | 晨光 ARPM2028A 中性笔 | 晨光/M GARPM2028A | 盒 | 20.00 | 32.8 | 656 |
| 17 | 晨光 GP1008 中性笔 | 晨光/M GGP1008 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 葛志鸿
联系电话: ****975****
传真:
地址: **省****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县贡江镇文教路东段商住楼26号店铺