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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6329
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR103-03 抽纸 | 23 | 333.5 | 洁柔/C S\PR103-03 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7215 修正液/修正带/修正贴 | 6 | 35.4 | 得力/deli\7215 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 1 | 22.8 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 苏打水 功能饮料 | 15 | 60.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\苏打水 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5952 档案袋 | 14 | 126.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 抹布 | 5 | 25.0 | 无品牌\加厚抹布 | 验收通过 | |
| 8 | 维达 4073 2000g卷筒纸 | 2 | 73.8 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |