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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N062********254201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 F4009 跳绳耐磨健身训练儿童跳绳/条 | 得力/deliF4009 | 条 | 15.00 | 6 | 90 |
| 2 | 齐心 QFCP02-12 齐心(Comix)水彩笔可水洗水彩笔12色/盒 | 齐心/ComixQFCP02-12 | 盒 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 3 | 0749 得力(deli)0749 削笔器 削笔机 转笔刀 | 得力/deli0749 | 个 | 25.00 | 7.5 | 187.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依肯
联系电话: 152****5011
传真:
地址: **县喀夏加尔镇**街31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: