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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2515801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7598 奖状/证书 | 得力/deli7598 | 本 | 60.00 | 8 | 480 |
| 2 | 晨光 APY4K380 记事本 | 晨光/M GAPY4K380 | 本 | 8.00 | 12 | 96 |
| 3 | 晨光 APYJQ550 课业本/教学用本 | 晨光/M GAPYJQ550 | 本 | 210.00 | 2 | 420 |
| 4 | 荣宝斋毛笔 毛笔 | 荣宝斋荣宝斋毛笔 | 支 | 4.00 | 23 | 92 |
| 5 | 九千年 5205 奖状/证书 证书芯 | 九千年5205 | 张 | 2200.00 | 0.5 | 1100 |
| 6 | 晨光 ASC99311 奖状/证书 | 晨光/M GASC99311 | 本 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 7 | 晨光 ASB92275 文具盒 | 晨光/M GASB92275 | 个 | 51.00 | 13 | 663 |
| 8 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli得力6824 | 支 | 100.00 | 2 | 200 |
| 9 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli24829 | 张 | 200.00 | 1 | 200 |
| 10 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli24829 | 张 | 50.00 | 1 | 50 |
| 11 | 得力 文具套装/礼盒 | 得力/deli得力6696 | 套 | 15.00 | 25 | 375 |
| 12 | 英雄 6120 钢笔 | 英雄/HERO6120 | 支 | 84.00 | 25 | 2100 |
| 13 | 不锈钢汤桶/不锈钢饭盒/不锈钢留样碗/不锈钢水杯/不锈钢套餐盒 | 欧乐多/OLODO304 | 个 | 42.00 | 14 | 588 |
| 14 | 得力(deli) 加厚透明按扣档案袋A4 | 得力/deli5502 | 件 | 42.00 | 1 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜力孜﹒麦提图尔荪
联系电话: 133****2587
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: