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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 碳钢花木剪DL2778 修枝剪 | 得力/deli碳钢花木剪DL2778 | 把 | 1.00 | 144 | 144 |
| 2 | 康师傅 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 康师傅550ml*24瓶 | 件 | 5.00 | 42 | 210 |
| 3 | 春睿 ****00697 剪纸剪刀 | 春睿/CHUNRUI****00697 | 把 | 4.00 | 24 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马海霞
联系电话: 133****2260
传真: 0999-****073
地址: **西路665号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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