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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K241****255601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM929JQ 文件夹 | 晨光/M GADM929JQ | 包 | 121.00 | 10 | 1210 |
| 2 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 得力/deli8520 | 盒 | 25.00 | 12 | 300 |
| 4 | 晨光 PA5843 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GPA5843 | 本 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 5 | 山头林村 白色粉笔 粉笔 | 山头林村白色粉笔 | 箱 | 12.00 | 200 | 2400 |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 150.00 | 15 | 2250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张啸瑞
联系电话: 176****3321
传真:
地址: ****服务中心旁巷内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: