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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2513201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30123 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli30123 | 卷 | 26.00 | 1 | 26 |
| 2 | 得力 3090 订书机 | 得力/deli3090 | 个 | 1.00 | 28 | 28 |
| 3 | 奥林丹 8412 订书钉 | 奥林丹/ORIENTAL8412 | 盒 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 4 | 得力 DL005 美工刀 | 得力/deliDL005 | 把 | 26.00 | 1 | 26 |
| 5 | DL鼎力 DL2302 别针/回形针/大头针 回形针 | DL鼎力DL2302 | 盒 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 6 | 宝克 PC 2178 中性笔 | 宝克/BaokePC 2178 | 支 | 3.00 | 18 | 54 |
| 7 | 博宝 BY-7303 胶水 | 博宝BY-7303 | 瓶 | 26.00 | 2 | 52 |
| 8 | 得力 71070 橡皮 | 得力/deli71070 | 盒 | 26.00 | 1 | 26 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨佳
联系电话: 153****5333
传真:
地址: 建业街11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: