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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********578********2025002440
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3302 16K120张商务磁扣皮面本 工作记事本日记本会议记录本笔记本子 黑色 | 得力/deli3302, | 本 | 3.00 | 19.7 | 59.1 |
| 2 | 得力 0042 彩色工字钉(混)(80枚/筒) | 得力/deli0042, | 筒 | 7.00 | 3.5 | 24.5 |
| 3 | 得力 3724 -DVD-R(雾银)(50片/筒) | 得力/deli3724, | 桶 | 1.00 | 115 | 115 |
| 4 | 晨光 ADM94814 55mm蓝色粘扣档案盒 | 晨光/M GADM94814, | 个 | 27.00 | 10.6 | 286.2 |
| 5 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743, | 筒 | 11.00 | 10 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王大玮(****经侦大队)
联系电话: 187****2374
传真:
地址: **市毛尖大道48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: