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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 盒 | 4.00 | 14 | 56 |
| 2 | 罗技 MK120 罗技 MK120 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK120 | 套 | 2.00 | 93 | 186 |
| 3 | 快力文 快力文热敏打印纸热敏纸 | 快力文80X80 | 箱 | 1.00 | 195 | 195 |
| 4 | 高宝 HC打印机碳粉 碳粉 | 高宝/COBOLHC打印机碳粉 | 支 | 4.00 | 50 | 200 |
| 5 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 10.00 | 13 | 130 |
| 6 | 得力 9532 山形铁票夹铁夹 102mm 3只/包 (单位:包) 0 | 得力/deli9532 | 个 | 10.00 | 9.9 | 99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钟秋玲
联系电话: ****999****
传真:
地址: 菖蒲乡菖蒲街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县菖蒲乡菖蒲圩
附件信息: