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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6640
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 LQ621 通用手套 | 50 | 300.0 | 得力/deli\LQ621 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LQ626 通用纱手套 | 10 | 240.0 | 得力/deli\LQ626 | 验收通过 | |
| 3 | 创一 垃圾夹垃圾捡 | 30 | 270.0 | 创一\垃圾夹 | 验收通过 | |
| 4 | 回力 818 雨鞋胶鞋 | 35 | 1015.0 | 回力/Warrior\818 | 验收通过 | |
| 5 | 超宝 强效洁厕剂 洁厕剂 | 200 | 7000.0 | 超宝\强效洁厕剂 | 验收通过 | |
| 6 | 姚河大扫把户外环卫竹扫把硬毛一把装 | 25 | 500.0 | 友方\MD-SZ01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |