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发布人: 罗攀峰来源: 发布时间: 2025-09-19
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2794
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD-R 光盘 | 4 | 103.2 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 2 | 智游虎 文件柜 | 3 | 1950.0 | 智游虎\XYG02 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 10.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 D5005 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 60.0 | 齐心/Comix\D5005 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7402 打印/复印纸 | 16 | 432.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0467 订书钉 | 40 | 80.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |