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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1402
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5501 文件袋 | 50 | 900.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 牛皮信封 | 100 | 1600.0 | 得力/deli\得力9号信封A4 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A1155 文件袋 | 400 | 1600.0 | 齐心/Comix\A1155 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 资料册 | 50 | 1900.0 | 齐心/Comix\NF80AK-1 | 验收通过 | |
| 5 | 插线板 | 15 | 1020.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 墨盒 | 10 | 1800.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 硒鼓 | 5 | 2250.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 矿泉水 | 40 | 2000.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 笔 | 30 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | S 网络配件 | 1 | 800.0 | S\六类网线 CAT6类非屏蔽 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |