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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0883
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 31706 蚊香/蚊香液 枪手电热蚊香液 | 4 | 55.6 | 枪手/GUNNER\31706 | 验收通过 | |
| 2 | 皓振 定时器/时控开关 | 3 | 414.0 | 皓振\HZ-BN-KG316T | 验收通过 | |
| 3 | 超威 722****6661 电蚊香片 | 4 | 140.0 | 超威\722****6661 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 BJ203-10 卷筒纸 | 10 | 350.0 | 洁柔/C S\BJ203-10 | 验收通过 | |
| 5 | 一次性纸杯原浆竹纤维纸杯 | 5 | 79.5 | 无品牌\1613 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 30 | 165.0 | 南孚/nanfu\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |