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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0544
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 25.0 | 得力/deli\7739 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AYZ97522 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 晨光/M G\AYZ97522 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 钢直尺 | 1 | 8.0 | 得力/deli\DL8030 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63762 商务公文包 | 3 | 90.0 | 得力/deli\63762 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 4 | 48.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 4 | 72.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM95393 档案盒 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ADM95393 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5534 文件夹 | 10 | 20.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 9 | 联想 DVD-R 光盘 | 5 | 129.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 10 | 得力 63102 报告夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 25 | 15.0 | 齐心/Comix\B3633 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 C330 文件袋 | 20 | 40.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 GP1115 中性笔 | 36 | 108.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 GP1115 中性笔 | 48 | 144.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7402 打印/复印纸 | 40 | 1080.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |