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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5012
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5534 文件夹 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5901 报告夹 | 20 | 54.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 130 | 390.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 起钉器 | 1 | 3.0 | 齐心/Comix\B3064 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2672 胶水 | 24 | 96.0 | 齐心/Comix\B2672 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 D5005 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 15.0 | 齐心/Comix\D5005 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63102 报告夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 77790 剪刀 | 1 | 9.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0641A 卷笔刀/削笔器 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0641A | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 B3633 票夹/长尾夹 | 75 | 45.0 | 齐心/Comix\B3633 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 3 | 54.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 HC-55 档案盒 | 21 | 315.0 | 齐心/Comix\HC-55 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 GP1115 中性笔 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 GP1115 中性笔 | 96 | 288.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7402 打印/复印纸 | 16 | 432.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0467 订书钉 | 32 | 64.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |