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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 舒荣 舒荣16K打印复印纸 | 舒荣16K | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 得力7103 得力(deli)固体胶水胶棒高粘度PVP强力型PVA大容量无甲醛配方手工胶财务办公用品 PVA持久保湿【36g 12支/盒】7 | 得力/deli得力7103 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 3 | 幸运鸟 A4 80G 80克打印/复印纸8包4000张 | 幸运鸟/HOOPOEA4 80G | 箱 | 1.00 | 228 | 228 |
| 4 | 晨光 晨光(M G)文具240*160cm经久耐用2号国旗 防水防晒五星** 办公用品单个装ASCN9528旗帜 | 晨光/M GASCN9528 | 面 | 5.00 | 55 | 275 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张子凡
联系电话: ****799****
传真:
地址: **市**区**镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区公园南路300号
附件信息: