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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002419
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APMT8017 马克笔 | 晨光/M GAPMT8017, | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 博友 Z-924 剪刀 | 博友Z-924, | 把 | 24.00 | 3.5 | 84 |
| 3 | 晨好 Z-43 折纸 | 晨好Z-43, | 包 | 50.00 | 4 | 200 |
| 4 | 泉有 Z-3 卡纸 | 泉有Z-3, | 包 | 100.00 | 4 | 400 |
| 5 | OEM Z-7 卡纸 | OEMZ-7, | 包 | 3.00 | 100 | 300 |
| 6 | 晨光 JCP95886 水彩笔 | 晨光/M GJCP95886, | 桶 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7011
联系电话: 157****2030
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: