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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********255601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7651 记事本 | 得力/deli7651 | 本 | 100.00 | 1.8 | 180 |
| 2 | 佳茉 80# 大红纸 | 佳茉80# | 张 | 100.00 | 1.2 | 120 |
| 3 | 得力 70700-36 马克笔 | 得力/deli70700-36 | 盒 | 40.00 | 32 | 1280 |
| 4 | 得力 贴纸/口取纸 | 得力/deli7194 | 张 | 50.00 | 8 | 400 |
| 5 | 优和 ** 国旗/党旗 | 优和** | 面 | 2.00 | 110 | 220 |
| 6 | MUNGYO 进口白色无尘粉笔 粉笔 | MUNGYO进口白色无尘粉笔 | 盒 | 126.00 | 36 | 4536 |
| 7 | 得力 HM912-24 水彩笔 | 得力/deliHM912-24 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 8 | 得力 S831 马克笔 | 得力/deliS831 | 盒 | 100.00 | 13 | 1300 |
| 9 | 得力 6240 各类尺/三角板/直尺 | 得力/deli6240 | 把 | 30.00 | 3 | 90 |
| 10 | 离草 D110404 GJ 1 图钉/工字钉 | 离草D110404 GJ 1 | 盒 | 100.00 | 6 | 600 |
| 11 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 120.00 | 7.5 | 900 |
| 12 | 得力 30405 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30405 | 卷 | 150.00 | 1.5 | 225 |
| 13 | 晨光 JA1002 胶装本 | 晨光/M GJA1002 | 本 | 100.00 | 7 | 700 |
| 14 | 登比 礼品袋/盒/塑料袋 | 登比牛皮纸袋 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 15 | 天章 牛皮纸 | 天章/TANGOA4牛皮纸 | 包 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 16 | 得力 5240 资料册 | 得力/deli5240 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 17 | 壹居** 标志牌/提示牌 | 壹居**/YEHUNHOME壹居**2064 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 18 | 纽曼 DVD-R 光盘 | 纽曼/NewsmyDVD-R | 桶 | 2.00 | 75 | 150 |
| 19 | 得力 信纸稿纸 | 得力/deli3433 | 本 | 100.00 | 8.5 | 850 |
| 20 | 得力 0414 得力订书机 | 得力/deli0414 | 个 | 15.00 | 28 | 420 |
| 21 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 200.00 | 1.8 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴国军
联系电话: 1111
传真:
地址: **市**区**大街1145号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: