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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 打印机维护 | 无品牌无型号 | 台 | 4.00 | 260 | 1040 |
| 2 | 网络检测维护 | 无品牌无型号 | 件 | 1.00 | 300 | 300 |
| 3 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-609 3米 | 个 | 1.00 | 70 | 70 |
| 4 | 领盛 2325/2451粉盒 | 领盛2325/2451粉盒 | 个 | 3.00 | 220 | 660 |
| 5 | 领盛 510-513 | 领盛510-513 | 个 | 3.00 | 280 | 840 |
| 6 | 打印机碳粉 | 无品牌通用碳粉 | 件 | 17.00 | 60 | 1020 |
| 7 | 金士顿 8G内存条 | 金士顿/Kingston8G 内存 | 件 | 2.00 | 290 | 580 |
| 8 | 联想 键盘 | 联想/lenovo键盘 | 件 | 1.00 | 70 | 70 |
| 9 | 联想 鼠标 | 联想/lenovo鼠标 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨昆
联系电话: ****705****
传真:
地址: **街道开源路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市广****市广****社区001号一层
附件信息: