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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2643
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 喷壶 冷水壶 | 30 | 324.0 | 无品牌\喷壶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 TA252 订书机 | 5 | 40.0 | 得力/deli\TA252 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 F2395 乒乓球 | 500 | 425.0 | 得力/deli\F2395 | 验收通过 | |
| 4 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 4 | 58.0 | 枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6418 商标纸/标签纸 | 30 | 45.0 | 得力/deli\6418 | 验收通过 | |
| 6 | 奖状 奖状/证书 | 1300 | 325.0 | 无品牌\奖状 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 JL401 双面胶带 | 4 | 3.2 | 得力/deli\JL401 | 验收通过 | |
| 8 | 沐浴桶/沐浴盆 | 3 | 21.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 娃哈哈 16.8 矿泉水/纯净水 | 10 | 120.0 | 娃哈哈\16.8 | 验收通过 | |
| 10 | 5816 档案盒 | 60 | 468.0 | 无品牌\5816 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |