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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2025002235
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 广博 PJTC006 彩色长尾夹子燕尾夹票夹40只装19mm | 广博/GuangboPJTC006, | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 2 | 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液25KG | 斯铂格BGS-223, | 瓶 | 2.00 | 80 | 160 |
| 3 | 得力 S550 记号笔 1.5mm 10支/盒 (单位:支) | 得力/deliS550, | 盒 | 5.00 | 9.9 | 49.5 |
| 4 | 得力 9874 快干印油 40ml | 得力/deli9874, | 瓶 | 10.00 | 4.5 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****社区****中心
联系电话: 151****4287
传真:
地址: **市**区西大街北段755号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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