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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N668********258401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 FHM21003 荧光笔/个 | 晨光/M GFHM21003 | 支 | 1.00 | 2 | 2 |
| 2 | 得力 7205 修正液/修正带/修正贴 /个 | 得力/deli7205 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 得力 装订夹条/个/盒 | 得力/deli3830-10 | 个 | 18.00 | 1.5 | 27 |
| 4 | 美丽雅 拖布 | 美丽雅/MARYYA美丽雅拖把 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 5 | 美丽雅 HC 051386 扫把簸箕套装家用扫地扫帚组合两件套装软毛撮箕套撮套搓 | 美丽雅/MARYYA扫把 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 6 | 金达 皮纹纸 A3/包 | 金达A3 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 7 | **清洁 抹布 抹布 | **清洁/BAIYUN CLEANING抹布 | 条 | 5.00 | 2 | 10 |
| 8 | 【按动中性笔】五千年按动中性笔红色 | 五千年W-322 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 9 | 优玛仕 【现货】单个 夹条 压条 装订压条 压边条 装订夹条装订耗材10孔装订夹条活页 | 优玛仕/U-MACH10mm | 盒 | 16.00 | 1 | 16 |
| 10 | 账本/100页/200页/总账/保管账/三栏明细账/银行存款日记账/现金日记账/多栏明细账/材料明细账/固定资产明细分类账/管理费用明细账/库存商品明细账 | 三金账本/账目明细本/现金账 | 付 | 1.00 | 10 | 10 |
| 11 | 得力 轻便夹/夹条 | 得力/deli5381 | 个 | 70.00 | 0.6 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 颜钰昆
联系电话: 158****3268
传真:
地址: **市**街天池路391A号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: