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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N127********25201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 包 | 20.00 | 1.2 | 24 |
| 2 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 3.00 | 19.5 | 58.5 |
| 3 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 支 | 1.00 | 155 | 155 |
| 4 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-2350 | 个 | 1.00 | 195 | 195 |
| 5 | 得力 S07 中性笔 | 得力/deliS07 | 盒 | 3.00 | 18.5 | 55.5 |
| 6 | 兄弟 TN-2225 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2225 | 支 | 1.00 | 185 | 185 |
| 7 | HP惠普原装12A硒鼓q2612a硒鼓适用1020plus m1005 mfp hp1010 1018 m1319 3050打印机 | 惠普/HPLaserJet Q2612A | 个 | 3.00 | 359 | 1077 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭剑
联系电话: 135****9969
传真: 0431-****2580
地址: **街287号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: