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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2025001008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27008 A4透明文件袋 按扣资料袋 文件袋(20个装) | 得力/deli27008, | 包 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 西玛 19149 档案盒1只装 20mm A4塑料PP档案盒 文件盒资料盒 办公用品 | 西玛/simaa19149, | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 得力 63206 档案盒牛皮纸40mm(10个/包) | 得力/deli63206, | 包 | 1.00 | 39 | 39 |
| 4 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863, | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 5 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864, | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱珍
联系电话: 187****3188
传真:
地址: **县沙坪镇沙坪村一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: