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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M092********00012
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 2 | 盈洁 1644可降解纸杯 纸杯 | 盈洁1644可降解纸杯 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 3 | 得力8552-2#彩色长尾票夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)彩色长尾夹票夹 金属票据夹子 办公工具用品 | 得力/deli8552ES | 筒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 得力(deli)78200 彩色长尾票夹套装 长尾夹燕尾夹票夹 票据夹子 办公用品 大中小号混装50只/筒 5筒装 | 得力/deli78200 | 个 | 4.00 | 49 | 196 |
| 5 | 得力5596网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 得力/deli5596 | 只 | 10.00 | 5 | 50 |
| 6 | 得力 得力/deli 0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli0231 | 个 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢菲
联系电话: ****971****
传真:
地址: 银河大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇双龙大道24号