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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********848********2025002418
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 节 | 1.00 | 2.4 | 2.4 |
| 2 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 得力/deli6821, | 支 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 金利文 JHC55独立包装 72个*4内箱*18个雅蓝色档案盒 | 金利文JHC55独立包装, | 个 | 8.00 | 9.2 | 73.6 |
| 4 | 公牛 GN-609 电源插座 | 公牛/BULLGN-609, | 个 | 3.00 | 64 | 192 |
| 5 | 现代美 GP-009 中性笔 | 现代美GP-009, | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 6 | 优智风 88041 彩色长尾票夹/2#办公长尾夹 41mm燕尾夹 | 优智风88041, | 筒 | 8.00 | 11.5 | 92 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈周琳
联系电话: 150****0110
传真:
地址: **省**县**镇**路49号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: