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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025002216
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3725 光盘 空白CD-R刻录光盘 | 得力/deli3725, | 个 | 2.00 | 98 | 196 |
| 2 | 西部数据 WDBEPK0020BBK 移动硬盘 | 西部数据/WDWDBEPK0020BBK, | 个 | 2.00 | 559 | 1118 |
| 3 | 得力(deli)A4/40页商务资料册文件收纳册插袋文件册活页插袋文件夹文件保护办公用品5004 | 得力/deli得力5004, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 晨光(M G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装ARC | 晨光/M GARC92514, | 包 | 5.00 | 26.95 | 134.75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈立锋
联系电话: 135****9932
传真:
地址: **市**区**路268号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: