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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 中华上下五千年青少年版(全四册) 课业本/教学用本 | 国产中华上下五千年青少年版(全四册) | 本 | 37.00 | 100 | 3700 |
| 2 | 得力毛笔 毛笔 | 得力/deli得力毛笔 | 套 | 20.00 | 35 | 700 |
| 3 | 国产 **剪 剪刀 | 国产**剪 | 把 | 4.00 | 20 | 80 |
| 4 | 国产 扇子 | 国产扇子 | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 5 | 晨光 卡纸 | 晨光/M G卡纸 | 包 | 20.00 | 14 | 280 |
| 6 | 得力 丙烯颜料 | 得力/deli丙烯颜料 | 瓶 | 5.00 | 28 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 超级机构管理员
联系电话: 177****3751
传真: /
地址: **市水韵路56号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: