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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********493********2025002217
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米, | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
| 2 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416, | 个 | 6.00 | 25 | 150 |
| 3 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 粒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 4 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒, | 粒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 8555 长尾夹 | 得力/deli8555, | 盒 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 6 | 得力 8552 长尾夹 | 得力/deli8552, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖建春
联系电话: 183****1541
传真:
地址: **区**大道5号民族风情园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: