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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025002205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 | 冰禹BYrl-77, | 个 | 4.00 | 6.8 | 27.2 |
| 2 | 威力王子 500g 洗洁精 | 威力王子500g, | 瓶 | 24.00 | 15 | 360 |
| 3 | 雕牌 202g 洗衣皂 | 雕牌202g, | 块 | 32.00 | 4.9 | 156.8 |
| 4 | 卫洋 WY-1011簸箕 | 卫洋WY-1011, | 把 | 49.00 | 10 | 490 |
| 5 | 安赛瑞 120*140 垃圾袋 | 安赛瑞120*140, | 捆 | 15.00 | 48 | 720 |
| 6 | 得力 7837 板擦 | 得力/deli7837, | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 7 | 得力 MB430 粉笔 | 得力/deliMB430, | 盒 | 220.00 | 1 | 220 |
| 8 | 得力 5501 文件袋(透明)(只) | 得力/deli5501, | 只 | 100.00 | 1.4 | 140 |
| 9 | 得力 7903 皮面笔记本(黑) | 得力/deli7903, | 本 | 20.00 | 3 | 60 |
| 10 | 兰诗 DM-181水拖把 | 兰诗DM-181, | 把 | 32.00 | 11.8 | 377.6 |
| 11 | 茶花 0765 挂钩/粘钩 | 茶花0765, | 板 | 16.00 | 14 | 224 |
| 12 | 雅高 YG-035 水桶 | 雅高YG-035, | 只 | 8.00 | 15 | 120 |
| 13 | 千鸿 QH-01032洗脸盆 | 千鸿QH-01032, | 个 | 16.00 | 7.5 | 120 |
| 14 | 得力 6600ES 中性笔(墨蓝)(支) | 得力/deli6600ES, | 支 | 100.00 | 1 | 100 |
| 15 | 得力 S656 0.5mm直液式走珠签字笔 | 得力/deliS656, | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 16 | 得力 0371 省力订书机黑 | 得力/deli0371, | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 17 | 兰诗 601 硬毛木柄扫把 | 兰诗601, | 把 | 60.00 | 7 | 420 |
| 18 | 蓝鲸环卫 36*60 黑色手提垃圾袋 | 蓝鲸环卫36*60, | 捆 | 125.00 | 4 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: @****20219
联系电话: 189****1948
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: