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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9169
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 中性笔按动中性笔 | 3 | 72.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔按动中性笔 | 3 | 72.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 中性笔带帽笔 | 13 | 130.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 FT18090 抽纸盒装抽纸 | 4 | 96.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 LR03-8B 普通干电池 8粒装 | 6 | 114.0 | 南孚/NANFU\LR03-8B | 验收通过 | |
| 6 | 奋发 KS-35 文件袋A4按扣文件袋 | 45 | 36.0 | 奋发\KS-35 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 | 15 | 240.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 20 | 32.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 20 | 24.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0467 省力订书机 (单位:台) | 6 | 138.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |