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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8295
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 6 | 75.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT3200 抽纸 | 10 | 150.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 3 | 高品乐 A3 70G 打印/复印纸 70g A3 复印纸 500张/包 4包/箱 | 3 | 645.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A3 70G | 验收通过 | |
| 4 | 索尼 DVD-R 光盘 | 50 | 125.0 | 索尼/Sony\DVD-R | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印/Mind Act Upon Mind BT810 卷筒纸 | 4 | 126.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |