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****员****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****员****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:白天亮
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654026
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****员会
采购单位地址:**县**路122号
采购单位联系人和联系方式:卢丽丽:135****0772
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****55833
采购单位预算编码:101004
三、成交信息
成交日期:2025年9月22日
总成交金额(元):1898 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **县文轩阁办公之家 | **维吾尔自治区****县**镇 | 1898.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9294 铭牌(座次牌) | 得力/deli | 9294 | 40 | 10.0 | 400.0 | |
| 2 | 得力 7093S 胶棒(固体胶) | 得力/deli | 7093S | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 3 | 苏泊尔 SF30FC0063 电饭煲 | 苏泊尔/SUPOR | SF30FC0063 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
| 4 | 晨光 ADMN4284 文件袋 | 晨光/M G | ADMN4284 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 6 | 得力 33489 中性笔 | 得力/deli | 33489 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 7 | 奔图 PD-206 墨粉/碳粉(206碳粉) | 奔图/Pantum | PD-206 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 8 | 质印 包装纸(封皮纸) | 质印 | 120g | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 9 | 得力 TJ20 剪刀 | 得力/deli | TJ20 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 10 | 信签纸 | 无品牌 | ****164 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 11 | 齐心 C5806 PU/PVC笔记本会议记录本 | 齐心/Comix | C5806 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 12 | 晨光 ABS916K7 省力蓝色订书机 | 晨光/M G | ABS916K7 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
| 13 | 晨光 AJD****848型48mm*100y*50um 单卷工业胶带 | 晨光/M G | AJD97388 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 14 | 晨光 晨光ASC99308加厚绒布面烫金 A4荣誉证书 | 晨光/M G | ASC99308 | 35 | 6.0 | 210.0 | |
| 15 | 得力直液式走珠笔 | 得力/deli | S850 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 16 | 得力大号美工刀 | 得力/deli | 2091 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: