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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N795********251401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 香蕉 DVD+R 光盘袋/光盘 | 香蕉DVD+R | 包 | 1.00 | 95 | 95 |
| 2 | 申士 17825 PU/PVC笔记本/会议记录本 | 申士/SNSIR17825 | 本 | 6.00 | 24 | 144 |
| 3 | 得力 3853 装订线材/装订线/线团 | 得力/deli3853 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 4 | 黄河 9559-1 铅笔 | 黄河9559-1 | 支 | 11.00 | 1 | 11 |
| 5 | 得力7628 名片盒/本/夹/册/拉杆夹 | 得力/deli得力7628 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 6 | 258 礼品袋/盒/塑料袋 拉杆夹 | 其他家258 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 得力 0013 订书针 | 得力/deli0013 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 8 | 修正液 | 其他家5 | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 9 | 打印纸 | 其他家276m | 件 | 3.00 | 276 | 828 |
| 10 | 订书机 | 其他家36- | 个 | 2.00 | 36 | 72 |
| 11 | 荣誉证书,聘书 | 其他家18 | 个 | 4.00 | 18 | 72 |
| 12 | 光盘 | 其他家175 | 盒 | 4.00 | 175 | 700 |
| 13 | 笔记本 | 其他家221 | 个 | 4.00 | 18 | 72 |
| 14 | 公牛 插线板 | 公牛/BULLGN-315 | 个 | 2.00 | 78 | 156 |
| 15 | 起钉器 | 其他家套装 | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
| 16 | 晨光 红色黑色笔芯 | 晨光/M G70593. | 包 | 3.00 | 16 | 48 |
| 17 | 得力S95中性笔 | 得力/deli得力S96 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 18 | 无品牌 其它 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌其它 | 卷 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白梦涵
联系电话: 133****8857
传真:
地址: ****档案局办公大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: