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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0578X****20401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4 128GB | 个 | 6.00 | 80 | 480 |
| 2 | 雷克沙 SL300 固态硬盘 | 雷克沙/lexarSL300 | 个 | 4.00 | 560 | 2240 |
| 3 | 惠普 W1580X 粉盒 | 惠普/HPW1580X | 支 | 2.00 | 110 | 220 |
| 4 | 罗技 MK295 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK295 | 个 | 1.00 | 160 | 160 |
| 5 | 兄弟 TN-2425 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2425 | 支 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宁
联系电话: 159****0028
传真:
地址: **山街468号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: