开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8991
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 109001塑料高脚凳 户外椅子凳子 | 20 | 440.0 | 茶花\109001 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30416海绵胶泡棉 双面胶带 | 20 | 60.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力(deli) 19210纸杯/水杯 100个装 | 5 | 90.0 | 得力/deli\19210 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 B900A 清风 卫生间专用擦手纸 B900A | 1 | 175.0 | 清风/qingfeng\B900A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0039 得力/deli 0039 别针/回形针/大头针 | 8 | 32.0 | 得力/deli\0039 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5622 档案盒 | 30 | 210.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 6 | 69.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |